Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
BV0205/12 Technické služby 10.7.2012 3 160,00 EUR s DPH
BV0206/12 MAGNA E.A. 10.7.2012 1 341,71 EUR s DPH
BV0197/12 Jumas Trade s.r.o. 4.7.2012 603,30 EUR s DPH
BV0198/12 Slavomír Brtáň - DUOZ 4.7.2012 304,36 EUR s DPH
BV0193/12 Slavomír Brtáň - DUOZ 25.6.2012 270,25 EUR s DPH
BV0194/12 EKO LOG s.r.o. 25.6.2012 38,70 EUR s DPH
BV0195/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 4.7.2012 144,04 EUR s DPH
BV0181/12 Drogeria Tomanec 13.6.2012 142,20 EUR s DPH
BV0196/12 MABONEX SLOVAKIA 4.7.2012 352,92 EUR s DPH
BV0182/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 15.6.2012 491,86 EUR s DPH
BV0185/12 Slovak telekom,a.s. 15.6.2012 72,35 EUR s DPH
BV0186/12 PPFARM, s.r.o. 15.6.2012 20,60 EUR s DPH
BV0187/12 PPFARM, s.r.o. 15.6.2012 6,18 EUR s DPH
BV0188/12 MABONEX SLOVAKIA 15.6.2012 392,20 EUR s DPH
BV0189/12 Slavomír Brtáň - DUOZ 16.6.2012 219,65 EUR s DPH
BV0190/12 Jumas Trade s.r.o. 20.6.2012 553,36 EUR s DPH
BV0191/12 MABONEX SLOVAKIA 22.6.2012 524,28 EUR s DPH
BV0192/12 COOP Trenpek spol. s r.o. 22.6.2012 243,90 EUR s DPH
BV0179/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 12.6.2012 110,47 EUR s DPH
BV0180/12 A.C.T. NITRA, s.r.o. 12.6.2012 716,40 EUR s DPH
<< < 328 329 330 331 332 > >>