Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
BV0002/11 Slovenský plyn.priemysel 8.1.2011 28,00 EUR s DPH
BV0003/11 MAGNA E.A. 8.1.2011 1 626,06 EUR s DPH
BV0004/11 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 12.1.2011 74,58 EUR s DPH
BV0005/11 EKO LOG s.r.o. 14.1.2011 35,45 EUR s DPH
BV0006/11 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 18.1.2011 118,11 EUR s DPH
BV0007/11 Slavomír Brtáň - DUOZ 18.1.2011 206,34 EUR s DPH
BV0008/11 MABONEX SLOVAKIA 18.1.2011 302,06 EUR s DPH
BV0399/10 RM GASTRO - JAZ s.r.o. 7.1.2011 316,30 EUR s DPH
BV0398/10 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 7.1.2011 460,03 EUR s DPH
BV0397/10 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. 5.1.2011 88,88 EUR s DPH
BV0396/10 Slovak Telecom a.s. 5.1.2011 32,18 EUR s DPH
BV0395/10 Slovak Telecom a.s. 15.1.2011 4,82 EUR s DPH
BV0400/10 Berendsen Textil Servis s.r.o. 10.1.2011 24,22 EUR s DPH
BV0401/10 Trenčiansky samosprávny kraj 14.1.2010 88,55 EUR s DPH
BV0001/11 Slovenský plyn.priemysel 7.1.2011 1 757,00 EUR s DPH
BV0391/10 GEVIS s.r.o. 31.12.2010 6,00 EUR s DPH
<< < 357 358 359 360 361 > >>